合肥职业技术学院2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款
“三公”经费支出决算
一、2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
编制部门:合肥职业技术学院本级 金额单位:万元
项目 | 预算数 | 决算数 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 |
因公出国(境)费 |
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公务接待费 | 3.61 | 3.61 |
| 3.61 | 3.61 |
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公务用车购置及运行费 | 25.42 | 25.42 |
| 25.42 | 25.42 |
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其中:公务用车购置费 |
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公务用车运行维护费 | 25.42 | 25.42 |
| 25.42 | 25.42 |
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总计 | 29.03 | 29.03 |
| 29.03 | 29.03 |
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二、2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 29.03万元,支出决算为29.03万元,完成预算的100%;较上年减少0.01万元,下降0.03%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务接待制度、公务用车管理制度。决算数较上年减少的主要原因是严格“三公”经费审批程序,控制“三公”经费开支。决算数较上年减少0.01万的主要原因是持续严格控制“三公”经费开支。
(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.61万元,占12.44%;公务用车购置及运行维护费支出决算25.42万元,占87.56%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是近年度无出国人员。决算数与上年持平的主要原因是近年度无出国人员。主要用于员工出国。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2025年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。
2.公务接待费预算为3.61万元,支出决算为3.61万元,完成预算的100%;与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是严格“三公”经费审批程序,控制“三公”经费开支。决算数与上年持平的主要原因是严格公务接待费审批程序,控制公务接待的规模和标准。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2025年,国内公务接待共22批,287人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。
3.公务用车购置及运行维护费预算为25.42万元,支出决算为25.42万元,完成预算的100%;与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格执行财政要求缩减“三公经费”支出要求。决算数与上年持平的主要原因是我单位严格执行财政要求缩减“三公经费”支出要求。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:
(1)公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年未购置车辆。决算数与上年持平的主要原因是两个年度内未购置车辆。主要用于购置车辆。2025年,购置车辆0辆。
(2)公务用车运行维护费预算为25.42万元,支出决算为25.42万元,完成预算的100%;与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格执行财政要求缩减“三公经费”支出要求。决算数与上年持平的主要原因是我单位严格执行财政要求缩减“三公经费”支出要求。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2025年12月31日,合肥职业技术学院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为8辆。